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Curso Práctico sobre Gestión Tributaria

Presencial

OBJETIVOs

El presente curso pretende de forma práctica y rigurosa conocer tanto las funciones de gestión tributaria como los distintos procedimientos de gestión que puedan abrirse.

  • De las relaciones entre contribuyente y Administración Tributaria es la gestión tributaria la que más nos afecta en el día a día de la empresa.
  • Mediante el presente curso se pretende de forma práctica y rigurosa; conocer tanto las funciones de gestión tributaria como los distintos procedimientos de gestión que puedan abrirse.
  • Dentro de los procedimientos de gestión tributaria que puede iniciar la Administración tributaria, el procedimiento de verificación de datos y el de comprobación limitada serán tratados a través de casos prácticos. La notificación del inicio, la duración, la interrupción de los plazos de prescripción, los datos que deben o no deben falicitarse y los efectos de la regularización, en su caso, serán analizados.
  • Se pretende conocer el alcance de todos los cruces de datos entre las distintas administraciones y los facilitados por los contribuyentes a través de las declaraciones informativas (180, 184, 190, 390, 392, 347, 349, etc.) e incluso a través de los modelos de autoliquidación como el 200 ó 201 en relación al Impuesto sobre Sociedades o el modelo 100 en relación al IRPF.
  • Se ayudará a confeccionar las declaraciones informativas más importantes de forma correcta y las consecuencias en cada caso de hacerlo de forma incompleta, inexacta o con datos falsos o en caso de presentarlo fuera de plazo con o sin requerimiento (infracciones y sanciones en caso de obligaciones tributarias formales). El modelo 036, 037 o el 347 serán objeto de aplicación práctica de forma especial.
  • También los procedimiento de devolución serán objeto de tratamiento en este curso, haciendo hincapié de forma especial en los problemas y como evitarlos cuando se solicita la devolución del IVA.
  • La información con trascendencia tributaria que  se obtiene a través del catastro inmobiliario también será objeto de aplicación práctica. Así, los modelos 901, 902, 903 y 904 de declaraciones catastrales serán tratados en el curso.
  • También la información facilitada por notarios y registradores (modelo 038) y su interpretación será objetivo del curso.
  • La obligaciones del deber de expedir y entregar facturas también serán analizadas poniendo especial hincapié en los acuerdos que en esta materia se adopten por el departamento de Gestión.
 
programa del curso
  • Funciones del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT y la distinción con las funciones y el procedimiento de inspección tributaria.
  • La obtención de información tributaria por suministro: Las declaraciones informativas.
  • Aplicación práctica de la declaración informativa 347.
  • Aplicación práctica de las nuevas declaraciones censales (036 y 037).
  • Aplicación practica de las obligaciones de identificación.
  • El IVA en vía de gestión. Especial referencia a las devoluciones en el IVA.
  • Las obligaciones de facturación y los acuerdos del Departamento de Gestión Tributaria en materia de facturación.
  • La comunicación y envío de datos fiscales por la Administración tributaria a efectos del IRPF y su posterior tratamiento en la confección de las declaraciones del IRPF.
  • Colaboración e intercambio de información entre la Administración Tributaria estatal, autonómica y local, fedatarios públicos y Catastro inmobiliario.
  • Cautelas y cruces de datos a tener en cuenta en vía de gestión.
  • El contribuyente ante el procedimiento de verificación de datos y de comprobación limitada.
  • Otros procedimientos de gestión tributaria de interés (rectificación de autoliquidaciones, comprobación del domicilio fiscal ....).
  • Infracciones y sanciones tributarias ante el incumplimiento de obligaciones tributarias formales.
PRECIO

Formación presencial: 720 € Pago fraccionado: 4 mensualidades de 184 €

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CEF, Centro de Estudios Financieros

 
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sábado, 19 de julio de 2008